Войти

РусГидро публикует финансовые результаты по РСБУ за 1 квартал 2016 года

ПАО «РусГидро» (MOEX, LSE: HYDR, OTC QX: RSHYY) объявляет неконсолидированные финансовые результаты за 1 квартал 2016 года, сформированные исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности[1].


Ключевые результаты:

  • Сильные финансовые результаты ПАО «РусГидро», обусловленные восстановлением выработки ГЭС по сравнению с маловодным 1 кварталом 2015 года на фоне притоков воды в большинство водохранилищ на уровне или выше среднемноголетних; системной работой по снижению операционных расходов в рамках реализации программы повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов; либерализацией продажи мощности сибирских ГЭС.
  • Выручка в 1 квартале 2016 – 27 093 млн рублей (+14%).
  • Себестоимость в 1 квартале 2016 – 12 609 млн рублей (-9%).
  • EBITDA в 1 квартале 2016 – 18 243 млн рублей (+37%).
  • Рентабельность по EBITDA в 1 квартале 2016 – 67% (+11 п.п.).
  • Чистая прибыль за 1 квартал 2016 года – 15 249 млн рублей (+74%), скорректированная чистая прибыль – 14 373 млн рублей (+72%).

Финансовые результаты ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2016 года (в млн рублей)


1 кв/16

1 кв/15

Изм.

Выручка

27 093

23 703

14%

Себестоимость

(12 609)

(13 844)

-9%

Валовая прибыль

14 484

9 859

47%

EBITDA[2]

18 243

13 315

37%

Чистая прибыль

15 249

8 743

74%

Чистая прибыль (скорр.)[3]

14 373

8 363

72%

Выручка


За 1 квартал 2016 года выручка от продажи товаров, работ и услуг увеличилась на 14% и составила 27 093 млн рублей, по сравнению с 23 703 млн рублей за аналогичный период 2015 года. Основными факторами изменения выручки стали:

  • значительное увеличение объемов выработки электроэнергии на фоне: а) повышенного притока воды в основные водохранилища Волжско-Камского каскада в 1 квартале 2016 г.; б) повышенной выработки ГЭС Юга России на фоне средней водности или несколько выше ее;
  • увеличения цены продажи мощности на КОМ для ГЭС второй ценовой зоны за счет «либерализации» рынка мощности для ГЭС с 01.05.2014[4];
  • индексации регулируемых тарифов на электрическую энергию и мощность;
  • снижения стоимости покупной электроэнергии.

Выручка (млн рублей)


1 кв/16

1 кв/15

Изм.

Продажа электроэнергии

17 254

14 848

16%

Продажа мощности

9 619

8 739

10%

Прочая выручка

220

116

90%

ИТОГО

27 093

23 703

14%

Себестоимость продаж


Себестоимость продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 9% и составила 12 609 млн рублей.


Себестоимость (млн рублей)


1 кв/16

1 кв/15

Изм.

Амортизация

3 759

3 456

9%

Покупная электроэнергия и мощность

1 983

3 118

-36%

Фонд оплаты труда и налоги, взносы от ФОТ

1 814

1 977

-8%

Налог на имущество

1 678

1 640

2%

Расходы по обеспечению функционирования рынка электроэнергии и мощности

698

689

1%

Расходы на техобслуживание и ремонт

478

489

-2%

Прочие услуги, предоставленные третьими сторонами

412

616

-33%

Расходы на охрану

405

395

3%

Расходы на страхование

353

278

27%

Расходы по договорам аренды

341

287

19%

Плата за пользование водными объектами

274

189

45%

Расходы по договорам лизинга

53

82

-35%

Прочие расходы

361

628

-43%

ИТОГО

12 609

13 844

-9%

Основными факторами изменения себестоимости в 1 квартале 2016 года стали:

  • снижение расходов на покупную электроэнергию и мощность на фоне: а) сокращения объемов потребления электроэнергии и мощности на собственные нужды ГЭС вследствие снижения объемов производства электроэнергии; б) снижения объемов потребления электроэнергии на производственные нужды ГАЭС; в) сокращения объемов покупной электроэнергии в обеспечениеСДД вследствие снижения объемов продажи по СДД[5];
  • увеличение амортизации и налога на имущество в результате ввода в эксплуатацию новых объектов основных средств, а также в связи с проводимыми работами по реконструкции и модернизации;
  • снижение расходов на оплату труда в связи с оптимизацией численности персонала;
  • снижение расходов на прочие услуги, предоставленные третьими сторонами, в основном в части транспортных расходов;
  • снижение прочих расходов, включающих корпоративные расходы, командировочные расходы, коммунальные услуги и другие виды расходов, на 43% в результате реализации мероприятий по сдерживанию непроизводственных затрат.

Прибыль


Валовая прибыль за 1 квартал 2016 года увеличилась на 47%, или 4 625 млн рублей по сравнению с 1 кварталом 2015 года и составила 14 484 млн рублей.


Показатель EBITDA увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 37% и составил 18 243 млн рублей.


Чистая прибыль ПАО «РусГидро» в отчетном периоде увеличилась на 74% и составила 15 249 млн рублей. Скорректированный на неденежные статьи показатель чистой прибыли за 1 квартал 2016 года составил 14 373 млн рублей, что на 72% выше аналогичного показателя прошлого года. Разница между отчетным и скорректированным показателями объясняется, в основном, отражением следующих неденежных операций:

  • прибыль от пересчета финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость, в сумме 1 514 млн рублей;
  • доход по восстановленным резервам под обесценение финансовых вложений в сумме 151 млн рублей;
  • расход (нетто) по резервам по сомнительной дебиторской задолженности в размере 822 млн рублей;
  • доход по восстановленным прочим резервам в размере 33 млн рублей.

Основные показатели финансового положения на 31 марта 2016 года:


Общая величина активов ПАО «РусГидро» по состоянию на 31 марта 2016 года увеличилась на 14 654 млн рублей, или на 2%, по сравнению с величиной активов на 31 декабря 2015 года, и составила 907 285 млн рублей.


Общий объем обязательств Компании по состоянию на 31 марта 2016 года остался практически на уровне показателя на 31 декабря 2015 года, незначительно снизившись, с 150 162 до 149 565 млн рублей.


Кредитный портфель Компании снизился по сравнению с показателем на 31 декабря 2015 года на 1 %, или 656 млн рублей с 124 010 до 123 354 млн рублей. Долгосрочные заемные средства составили 85% от общего кредитного портфеля.


Собственный капитал Компании за 1 квартал 2016 года вырос на 2% и составил 757 720 млн рублей по сравнению с 742 469 млн рублей на начало года.


Отчетность размещена на корпоративном сайте Компании: http://www.rushydro.ru/investors/reports


Публикация консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро по международным стандартам финансовой отчетности запланирована на 23 июня 2016 года.



[1]В состав ПАО «РусГидро» входят 19 филиалов, зарегистрированных на территории Российской Федерации, включая: филиал «Бурейская ГЭС», филиал «Волжская ГЭС», филиал «Воткинская ГЭС», Дагестанский филиал, филиал «Жигулевская ГЭС», филиал «Загорская ГАЭС», филиал «Зейская ГЭС», Кабардино-Балкарский филиал, филиал «Камская ГЭС», Карачаево-Черкесский филиал, филиал «Каскад Верхне-Волжских ГЭС», филиал «Каскад Кубанских ГЭС», филиал «Корпоративный университет гидроэнергетики», филиал «Нижегородская ГЭС», филиал «Новосибирская ГЭС», филиал «Саратовская ГЭС», филиал «Саяно-Шушенская ГЭС им. П. С. Непорожнего», Северо-Осетинский филиал, филиал «Чебоксарская ГЭС».

[2]Показатель EBITDA рассчитан как валовая прибыль без учета амортизации.

[3]Показатель чистой прибыли скорректирован на результат от переоценки финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость, создание/восстановление резервов под обесценение финансовых вложений и прочих активов, а также резервов по сомнительной дебиторской задолженности и прочих резервов, оценочные обязательства по условным фактам хозяйственной деятельности Общества. Данный показатель получен расчетным методом, не содержится в официальной отчетности и приведен в справочных целях.

[4]Согласно Постановлению Правительства РФ от 28.04.2014 № 374 «О внесении изменений в Правила оптового рынка электрической энергии и мощности в части особенностей участия на оптовом рынке субъектов электроэнергетики, владеющих гидроэлектростанциями, расположенными во второй ценовой зоне оптового рынка» с 1.05.2014 г. по 31.12.2015 г. мощность ГЭС, расположенных во второй ценовой зоне, продавалась по цене продажи мощности по регулируемым договорам в объеме 35% объема мощности, продаваемого по итогам КОМ. В соответствии с графиком либерализации, в течении 2016 года продажа мощности по регулируемым договорам производится в объеме 20% объема мощности, продаваемого по итогам КОМ.

[5]В соответствии с регламентами оптового рынка, в целях исполнения двустороннего договора и обязательств по оплате стоимости нагрузочных потерь и стоимости системных ограничений, соответствующих договорному объёму, поставщик по двустороннему договору обязан купить электрическую энергию в объеме, равном зарегистрированному объему поставки по двухстороннему договору в группе точек поставки двустороннего договора. Для осуществления покупки поставщик по двустороннему договору заключает с АТС договор купли-продажи электрической энергии, который в дальнейшем называется «договором купли-продажи электрической энергии, заключённым во исполнение двустороннего договора».

Добавить комментарий

Защитный код Обновить